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遂川縣湯湖鎮人民政府2018年部門決算

作者:sc_czj     時間:2019-10-25 20:22     瀏覽次數:    字體大小:放大 正常 縮小

  遂川縣湯湖鎮人民政府2018年部門決算情況說明

  第一部分2018年部門概況

  一、部門主要職責

  根據縣委、縣政府的有關文件規定,本部門的主要職責是:(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,

  執行上級的決議、決定。研究決定本鄉經濟發展、村鄉管理、公共服務、社會治安、綜合治理等方面的重大問題。

  (二)加強黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設。領導群眾組織并支持他們開展工作。指導、支持村(居)委會工作,按照干部管理權限,做好干部的教育、培養、考核和監督工作,反映村(居)民的意見和要求,處理群眾來信來訪。

  (三)組織實施經濟發展規劃和年度計劃,引導和支持各類經濟組織的發展。加強安全生產的監督管理,創造良好的經濟發展環境。

  (四)搞好村鄉建設總體規劃,做好村鄉建設管理和環境保護等工作。

  (五)負責精神文明和思想教育工作,加強社會管理和公共服務,做好計劃生育、文化教育、體育衛生和科學技術等工作。興辦社會福利事業,做好防災救災、就業和社會保障、社會救助等工作。

  (六)搞好社會治安綜合治理,做好治安保衛、外來人口管理、人民調解、法制建設、擁軍擁屬等工作。推進村(居)民自治,開展便民利民的社區服務。維護村(居)民的合法權益。

  (七)負責做好鄉、村的財務、審計以及鄉集體資產的管理工作。

  (八)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  機構設置:納入本套部門決算匯編范圍的單位11個,包括行政、財政所、廣播、人社、民政、敬老院、計生、規劃、水利、鄉企、扶貧工作站。

  編制和實有人數:2018年年末編制人數43人,其中:行政編制(含參公)20人、事業編制23人。實有人數43人,其中:在職人數43人,離休人員0人。退休人員18人。

  第二部分2018年部門決算收支情況說明

  一、收入決算情況說明

  湯湖鎮2018年度收入總計1311.63萬元,較上年下降73.4%;主要原因是增加了財政撥款收入及政府性基金預算財政撥款。其中:財政撥款收入1311.63 萬元,占  %;事業收入 0  萬元,占 0 %;事業單位經營收入 0萬元,占  %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元,占 0 %。

  。

  二、支出決算情況說明

  湯湖鎮2018年度支出總計1311.63萬元,較上年下降73.4%,主要原因是加大了對扶貧項目等方面資金的投入;其中:基本支出1311.63萬元,占100%;項目支出 0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)  0 萬元,占0  %。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  湯湖鎮2018年度財政撥款支出年初預算數為1311.63萬元,決算數為 1311.63萬元,完成年初預算的 100 %,主要原因是:

  按功能分類科目劃分:一般公共服務支出年初預算627.82萬元,決算數627.82萬元,完成年初預算的100%;公共安全支出年初預算0萬元,決算數0萬元,完成年初預算0%,教育支出支出年初預算0萬元,決算數0萬元,完成年初預算的0%;科學技術支出年初預算0萬元,決算數0萬元,完成年初預算的0%,文化體育與傳媒支出年初預算32.28萬元,決算數32.28萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算54.8萬元,決算數54.8萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算26.1萬元,決算數26.1萬元,完成年初預算的100%;節能環保支出年初預算8萬元,決算數8萬元,完成年初預算的100%;城鄉社區支出年初預算15.7萬元,決算數15.7萬元,完成年初預算的100%;農林水支出年初預算542.36萬元,決算數542.36萬元,完成年初預算的100%;資源勘探信息等支出年初預算4.57萬元,決算數4.57萬元,完成年初預算的100%。

  四、政府采購情況說明

  我鎮2018年沒有安排政府采購項目。

  五、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛 4 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車  輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車  輛、應急保障用車  輛、執法執勤用車  輛、特種專業技術用車  輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是森林消防用車1輛,計生服務車1輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0 臺(套)。

  六、機關運行經費情況說明

  我鎮2018年機關運行經費490.14萬元,比上年增長35.8%,主要原因是:辦公費,會議培訓費及其他事務費用增加。

  七、2018年“三公”經費決算情況說明

  我鄉2018年“三公”經費支出決算50.5萬元。較上年下降0.02%,主要原因是:公務接待費及公務車運行維護費減少 。其中:因公出國(境)經費0萬元(團組數0次、人數0次);公務接待費41萬元(批次300個、人數1200個);公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費9.5萬元;公務用車購置數0輛,保有量4輛。

  八、預算績效情況說明

  無。

  《財政決算》注釋

  1.政府預算體系:具體包括四本預算,即:一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。這四本預算組成完整的政府預算體系,全面反映政府收支行為。

  2.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  3.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  4.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。

  5.一般公共預算收入:也稱作地方財政收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

  6.稅收收入:是指政府為履行其職能,憑借公共權力,按照法律規定的標準和程序,向經濟單位和個人強制地、無償地取得財政收入的一種形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現代市場經濟條件下,稅收具有組織財政收入、調節經濟和調節收入分配的基本職能。

  7.非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。

  8.“三公”經費:指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。

  江西省吉安市遂川縣湯湖鎮2018年度部門決算匯總.XLS

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