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遂川縣大坑鄉人民政府2018年部門決算

作者:sc_czj     時間:2019-10-25 20:33     瀏覽次數:    字體大小:放大 正常 縮小

  遂川縣大坑鄉人民政府2018年部門決算情況說明

  第一部分 遂川縣大坑鄉人民政府部門概況

  一、部門主要職責

  根據縣委、縣政府的文件規定,大坑鄉人民政府的主要職責為:

  (一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,執行上級的決議、決定。研究決定本鄉經濟發展、鄉村管理、公共服務、社會治安、綜合治理等方面的重大問題。

  (二)加強黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設。

  (三)組織實施經濟發展規劃和年度計劃,引導和支持各類經濟組織的發展。

  (四)搞好鄉村建設總體規劃,做好鄉村建設管理和環境保護等工作。

  (五)負責精神文明和思想教育工作,加強社會管理和公共服務,做好計劃生育、文化教育、體育衛生和科學技術等工作。興辦社會福利事業,做好防災救災、就業和社會保障、社會救助等工作。

  (六)搞好社會治安綜合治理,做好治安保衛、外來人口管理、人民調解、法制建設、擁軍擁屬等工作。推進村民自治,開展便民利民的社區服務。維護村民的合法權益。

  (七)負責做好鄉、村的財務、審計以及鄉集體資產的管理工作。

  (八)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  機構設置:納入本套部門決算匯編范圍的單位共12個,包括:包括行政機關、財政所、司法所、文廣站、人社所、民政所、敬老院、衛計辦、規劃所、水保站、鄉企辦和扶貧工作站。。

  編制和實有人數 :本部門2018年年末編制49人,其中:行政編制20人,全額撥款事業編制25人,差額撥款事業編制4人。實有人數54人,其中:在職人數44人,包括行政人員20人、事業全撥人員20人、差撥人員4人;退休人員8人。

  第二部分  遂川縣大坑鄉人民政府2018年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計788.4萬元,較上年下降214.4%;主要原因是:農村扶貧基礎設施建設項目收入減少。其中:財政撥款收入788.4萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元,占0 %。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計788.4萬元,較上年下降214.4 %,主要原因是:農村扶貧基礎設施建設項目支出減少;其中:基本支出788.4萬元,占100 %;項目支出0萬元,占0 %;事業單位經營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為 788.4萬元,決算數為788.4萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。

  按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為421.06萬元,決算數為421.06萬元,完成年初預算的100%;文化教育與傳媒支出年初預算數為8.28萬元,決算數為8.28萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為51.82萬元,決算數為51.82萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為26.46萬元,決算數為26.46萬元,完成年初預算的100%;城鄉社區支出年初預算數為20.31萬元,決算數為20.31萬元,完成年初預算的100%;農林水支出年初預算數為   247.23萬元,決算數為247.23萬元,完成年初預算的100%;資源勘探信息支出年初預算數為13.26萬元,決算數為13.26萬元,完成年初預算的100%。

  四、政府采購支出情況說明

  我鄉2018年沒有安排政府采購項目。

  五、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,我鄉共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車1輛、應急保障用車1輛,其他車輛1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  六、機關運行經費情況說明

  本部門2018年度機關運行經費273.08萬元,較上年下降17.2%,主要原因是:印刷費、維修(護)費增加。

  七、部門“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度 “三公”經費支出決算數為37.08萬元,較上年下降9.5%,主要原因是:公車運行成本降低。其中:因公出國(境)支出0萬元(團組數 0次、人數0 次);公務接待費支出 27.08萬元(批次240個、人數1840個);公務用車購置費0萬元、運行維護費支出10萬元;公務用車購置數0 輛、保有量4輛。

  八、預算績效情況說明

  無。

  《財政決算》注釋

  1.政府預算體系:具體包括四本預算,即:一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。這四本預算組成完整的政府預算體系,全面反映政府收支行為。

  2.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  3.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  4.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。

  5.一般公共預算收入:也稱作地方財政收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

  6.稅收收入:是指政府為履行其職能,憑借公共權力,按照法律規定的標準和程序,向經濟單位和個人強制地、無償地取得財政收入的一種形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現代市場經濟條件下,稅收具有組織財政收入、調節經濟和調節收入分配的基本職能。

  7.非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。

  8.“三公”經費:指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。

  江西省吉安市遂川縣大坑鄉2018年度部門決算匯總.XLS

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