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遂川縣黃坑鄉人民政府2018年部門決算

作者:sc_czj     時間:2019-10-25 20:38     瀏覽次數:    字體大小:放大 正常 縮小

  遂川縣黃坑鄉人民政府2018年部門決算情況說明

  第一部分  黃坑鄉人民政府概況

  一、部門主要職能

  1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,執行上級的決議、決定,研究決定本鄉經濟發展、鄉村管理、公共服務、社會治安、綜合治理等方面的重大問題。

  2、加強黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設,領導群眾組織并支持他們開展工作。指導、支持村(居)委會工作,按照干部管理權限,做好干部的教育、培養、考核和監督工作,反映村(居)民的意見和要求,處理群眾來信來訪。

  3、組織實施經濟發展規劃和年度計劃,引導和支持各類經濟組織的發展,加強安全生產的監督管理,創造良好的經濟發展環境。

  4、搞好鄉村建設總體規劃,做好鄉村建設管理和環境保護等工作。

  5、負責精神文明建設和思想教育工作,加強社會管理和公共服務,做好計劃生育、文化教育、體育衛生和科學技術等工作,興辦社會福利事業,做好防災減災、就業和社會保障、社會救助等工作。

  6、搞好社會治安綜合治理,做好綜合保衛、外來人口管理、人民調解、法制建設、擁軍擁屬等工作,推進村(居)民自治,開展便民利民的社區服務,維護村(居)民的合法權益。

  7、負責做好鄉、村的財務、審計以及鄉集體資產的管理工作。

  8、完成縣委、縣政府交辦的其他事項

  二、部門基本情況

  機構設置:納入本套部門決算匯編范圍的單位共11個,包括行政、財政所、文廣站、人社所、民政所、敬老院、計生辦、規劃所、水保站、鄉企辦、扶貧工作站。

  編制和實有人數:本部門2018年年末編制人數44人,其中:行政編制20人、全額撥款事業編制24人。實有人數36人,包括行政人員18人、全額撥款事業人員16人、差額撥款事業人員2人;退休人員16人,其中納入機關事業單位養老保險系統發放14人,財政發放2人;遺囑補助13人。

  第二部分  黃坑鄉2018年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計1025.57萬元,較上年下降了2378.07萬元;主要原因是:扶貧資金減少。其中:財政撥款收入  1025.57萬元,占收入決算總額的100 %。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計1025.57萬元,較上年下降2378.07萬元,主要原因是:扶貧資金減少;其中:基本支出749.67萬元,占支出決算總額73.1%;項目支出275.9萬元,占支出決算總額26.9%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為1025.57萬元,決算數為1025.57萬元,完成年初預算的100%。

  按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為408.54萬元,決算數為408.54萬元,完成年初預算的100%;科學技術支出年初預算數為275.9萬元,決算數為275.9萬元,完成年初預算的100%;文化體育與傳媒支出年初預算數為8.25萬元,決算數為8.25萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為53.2萬元,決算數為53.2萬元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為15.25萬元,決算數為15.25萬元,完成年初預算的100%;城鄉社區支出年初預算數為14.99萬元,決算數為14.99萬元,完成年初預算的100%;農林水支出年初預算數為240.79萬元,決算數為240.79萬元,完成年初預算的100%;資源勘探信息等支出年初預算數為8.65萬元,決算數為8.65萬元,完成年初預算的100%。

  四、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。

  五、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  六、機關運行經費情況說明

  本部門2018年度機關運行經費408.54萬元,較上年下降8.51萬元,主要原因是:人員經費減少。

  七、部門“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度 “三公”經費支出決算數為36.96萬元,較上年增長9.74萬元,主要原因是:物價上漲。其中:因公出國(境)支出0萬元(團組數0次、人數0次);公務接待費支出30萬元;公務用車購置費0萬元、運行維護費支出6.96萬元;公務用車購置數0輛、保有量3輛。

  八、預算績效情況說明

  無。

  《財政決算》注釋

  1.政府預算體系:具體包括四本預算,即:一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。這四本預算組成完整的政府預算體系,全面反映政府收支行為。

  2.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  3.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  4.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。

  5.一般公共預算收入:也稱作地方財政收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

  6.稅收收入:是指政府為履行其職能,憑借公共權力,按照法律規定的標準和程序,向經濟單位和個人強制地、無償地取得財政收入的一種形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現代市場經濟條件下,稅收具有組織財政收入、調節經濟和調節收入分配的基本職能。

  7.非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。

  8.“三公”經費:指公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費。

  江西省吉安市遂川縣黃坑鄉2018年度部門決算匯總.XLS

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